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西宁城中区会计培训那里比较好

来源:会计教练培训中心 发布时间:2019/10/21 10:50:23
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做红冲怎么形成


1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.


2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.


3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.


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报税后开票提示一张发票未上传是什么意思


答:是因为之前开发票的时候,刚好网络不顺畅或是断网状态没能成功上传此张发票,当网络连接之后可以直接对该发票进行重新上传操作。需要准备的材料分别是:电脑、金税盘。具体操作如下:


一、首先登陆金税盘。


二、点击桌面右下角网络连接选项,确保此次电脑已经接入互联网。


三、如果电脑存在离线发票,一般在连接互联网成功的电脑上,会在开票软件关闭重启打开后会自动上传电脑在离线时所开的离线发票。如果重启上传不成功,就需要手动操作上传并上报发票数据。


四、打开软件后点击右侧的发票修复选项。


五、等到成功将该发票长传之后,再进行上报汇总处理和远程清卡操作即可。


一般纳税人申报流程


答:一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作.报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表(2-9表),抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录.一般纳税人抄税、报税应当注意的事项:一般纳税人抄税、报税时应当注意:1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报.一般纳税人:1.首先作帐,出报表,这个是必须的.2.如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的IC卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理.填写表格,5张表.写卡,打印,增值税明细表,正数,负数表等.3.准备中国税务字样的IC卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表.资产负债表,损益表.另外如果是机动车的还有3张表.填写好,调整打印纸张,进行打印,一式两份.写卡.因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表.4.完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税


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